ইউপি ফরম -১
ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট
আলুকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:চুযাডাঙ্গা সদর,জেলা:চুয়াডাঙ্গা।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের (খসড়া)
প্রাপ্তি
| পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক) নিজস্ব |
|
|
|
১। | ৩৪৮০.৫০ | ১৮৫৭০.০০ | ৫০২৮.২০ |
২।বসতবাড়ী বাতসরিক মূল্যের উপর কর ১৬০০০০.০০ ২। বকেযা কর- ৬৩৬৯৪১.০ | ৭৯৬৯৪১.০০ | ৭২৬৫৭৯.০০ | ১১৫৫১৪.০০ |
৩।ব্যবসা,পেশা,বানিজ্য ওজীবিকা বৃত্তির উপর কর | ৮০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ | ৫৩৮১০.০০ |
৪।বিঙ্গাপনের উপর কর |
|
|
|
৫।বিনোদনের উপর কর |
|
|
|
(ক)সিনেমার উপর কর |
|
|
|
(খ)যাত্রআর উপর কর |
|
|
|
৬।য়ানবাহনের উপর কর ও লাইসেন্সের ফি | ১৫০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৭৯০.০০ |
৭।মেলা,কৃষি প্রর্দশনী উপর কর |
|
|
|
৮।পরিষদ কর্তৃক ইস্যূকৃত ট্রেড লাইসেন্স |
|
|
|
৯।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি: |
|
|
|
ক)হাচ-বাজার হতে আয় | ৫৫০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৫০৮০৭.০০ |
খ)জলমহল হতে আয |
|
| ৩০০০০.০০ |
গ) | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | - |
ঘ)জন্ম নিবন্ধ | ২০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১৪৫০.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১০।গ্রাম আদালত | ৪৫১.৫০ | ৭৬৯.০০ | - |
১১।সনদ পএ হতে আয় | ১০০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১৮০.০০ |
১২।সম্পতি হতে আয় | ৪২০০.০০ | ৪২০০.০০ | ৪২০০.০০ |
১২। |
|
|
|
১৩। |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি
| পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তীবৎসরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
খ)সরকারি সূ্এ অনুদান |
|
|
|
১।উন্নয়ন খাত(এডিপি)উপজেলা হতে৪০০০০০.০০ |
|
|
|
কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ২৫% |
|
|
|
ক)কৃষি ও সেচ ১৫% | ৬০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ |
|
খ)মতস্য ও পশু সম্পদ ৫% | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
|
গ)ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ৫% | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
|
২।বস্তুগত অবকাঠামো(৪৭%) |
|
|
|
ক)পরিবহন ও যোগাযোগ ২০% | ৮০০০০.০০ | ৮০০০০.০০ |
|
খ)গৃহ র্নিমান ও বস্তগত অবকাঠামো ৭% | ২৮০০০.০০ | ২৮০০০.০০ |
|
গ)জনস্বাস্হ্য ২০% | ৮০০০০.০০ | ৮০০০০.০০ |
|
৩।আর্থ-সামাজিকঅবকাঠামো ২৮% |
|
|
|
ক)শিক্ষার উন্নয়ন ৫.৫৮% | ৩৪৩২০.০০ | ৩৪৩২০.০০ |
|
খ)স্বাস্হ্য ও সমাজ কল্যান ১০% | ৪০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ |
|
গ)ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫% | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
|
ঘ)বিবিধ৪.৪২% | ১৭৬৮০.০০ | ১৭৬৮০.০০ |
|
২।সংস্হাপন(সরকারি অনুদান) |
|
|
|
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানি ভাতা | ১৫৫৭০০ | ১৫৫৭০০ |
|
খ)সেক্রেটারীও গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতাদি | ৩২৩৮২৭ | ৩১৮৭৮২ |
|
৩।অন্যান্য |
|
|
|
ক)১% ভুমি হস্হান্তর ফি | ৪০০০০০ | ৩০০০০০ | ৩১৮৩০০ |
খ)কাবিখা/কাবিটা | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১১১৬১২৬ |
|
|
|
|
ঘ)এলজিএসপি | ১১০০০০০ | ১০০০০০০ |
|
ঙ)টি,আর | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সর্ব মোট | ৪৮২৫০০০.০০ | ৪৫৫৪০০০.০০ | ১৪৭০২৫৬.২০ |
ব্যয়
| পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১।সংস্হাপন ব্যয |
|
|
|
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানি ভাতা বকেযা সহ | ৭৫০৪১৭ | ৫৯৫৯০০ | ৮৯৭৫০ |
খ)চেয়ারম্যান মটর সাইকেলএর জ্বালানি খরচ | ৮৪০০ | ৮৪০০ | ৮৪০০ |
গ) |
|
|
|
ঘ) সের্কেটারি ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতাদি | ৫১২২৩৩ | ৫০১৯৯০ |
|
ট্যাক্স আদায় ব্যয়(১৫%+৫%) | ১৫৯৩৮৮ | ১৪৫৩১৫ | ১১৩৭৯.৭ |
২।আনুসাংঙ্গিক(ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
|
ক)স্টেশনারি | ২৫০০০ | ২০০০০ | ৯৩৪৫.৫ |
খ)বিবিধ |
|
|
|
১।বিদ্যুত বিল | ৬০০০ | ৮০০০ | ৫৯৯৬ |
২।টেলিফোন বিল |
|
|
|
৩।এসেসমেন্ট | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
৪।আপ্যায়ন করচ | ১০০০০ | ৫০০০ |
|
৫।দরিদ্রদের সাহায্য | ২০০০০ | ২০০০০ |
|
৬।অফিসের আসবাবপএ ক্রয় | ১৫০০০ | ২৫০০০ |
|
৭।জাতীয় উতসব | ৫০০০ | ৩০০০ |
|
৮।খেলাধুলা | ১৫০০০ | ২০০০০ | ১৭০০০ |
৯।অফিস পাহারা খরচ | ৬০০০ | ৬০০০ |
|
১০।জন্ম নিবন্ধন | ২০০০ | ৩০০০ | ১০০০ |
১১।ঝাড়ুদার ওপরিষ্কার পরিছ্ন্নতা | ৬০০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ |
১২।প্রচার ও উদ্ধুদ্ধকরন | ৪০০০ | ৫০০০ |
|
১৩।ব্যাংক খরচাদি | ৩০০০ | ১০০০ | ১৫৮৮ |
১৪।অন্যান্য | ২৫৬২ | ৩৩৯৮ | ৬০০ |
১৫।গ্রাম আদালত | ৩০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩।উন্নয়ন(ইউপির নিজস্ব আয় হতে)২৫% ২৫০০০০.০০ |
|
|
|
ক)স্বাস্হ্য সম্মত পাযখানা রিং-স্লব সরবরাহ ২০% | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
|
খ)বৃক্ষরোপন ১৫% | ৩৭৫০০ | ৩৭৫০০ |
|
ব্যয়
| পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
গ)অফিসভবন রক্ষনাবেক্ষন ১৫% | ৩৭৫৫০ | ৩৭৫০০ |
|
ঘ)রাস্তা রক্ষনাবেক্ষন ২০% | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৯৪৫৫০ |
চ)নলকুপ স্হাপন ১০% | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ৩১৮৩০০ |
ছ)কালর্ভাট তৈরী ২০% | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
|
|
|
|
|
জ)বিগত বছরের ঘূর্ণামান তহবিলের প্রকল্প সমুহ |
|
|
|
১ |
|
|
|
২ |
|
|
|
৩ |
|
|
|
৪ |
|
|
|
৫ |
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪।উন্নয়ন খাত(এডিপি)উপজেলা হতে ৪০০০০০.০০ |
|
|
|
কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ২৫% |
|
|
|
ক)কৃষি ও সেচ ১৫% | ৬০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ |
|
খ)মতস্য ও পশু সম্পদ ৫% | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
|
গ)ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ৫% | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
|
২।বস্তুগত অবকাঠামো(৪৭%) |
|
|
|
ক)পরিবহন ও যোগাযোগ ২০% | ৮০০০০.০০ | ৮০০০০.০০ |
|
খ)গৃহ র্নিমান ও বস্তগত অবকাঠামো ৭% | ২৮০০০.০০ | ২৮০০০.০০ |
|
গ)জনস্বাস্হ্য ২০% | ৮০০০০.০০ | ৮০০০০.০০ |
|
৩।আর্থ-সামাজিকঅবকাঠামো ২৮% |
|
|
|
ক)শিক্ষার উন্নয়ন ৫.৫৮% | ৩৪৩২০.০০ | ৩৪৩২০.০০ |
|
খ)স্বাস্হ্য ও সমাজ কল্যান ১০% | ৪০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ |
|
গ)ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫% | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
|
ঘ)বিবিধ ৪.৪২% | ১৭৬৮০.০০ | ১৭৬৮০.০০ |
|
৫।অন্যান্য |
|
|
|
ক)কাবিখা/কাবিটা | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ব্যয়
| পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১।ইউপির বিভিন্ন রাস্হা |
|
|
|
২।মাটি দ্বারা সংস্কার |
|
|
|
৩।পুর্ননির্মান |
|
|
|
৪। |
|
|
|
৫। |
|
|
|
৬।ক)এলজিইডির কাজের বিনিময়ে টাকা |
|
|
|
খ) |
|
|
|
গ) |
|
|
|
ঘ) |
|
|
|
ঙ) |
|
|
|
৭।টি,আর | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
ইউপির বিভিন্ন রাস্হা ও প্রতিষ্ঠান মেরামত/উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮।এলজিএসপি | ১১০০০০০ | ১০০০০০০ | ১১১৬৭০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯। |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১০।অন্যান্য |
|
|
|
ক)নিরীক্ষা ব্যয | ৭০০০ | ১০০০০ |
|
খ)অন্যান্য |
|
|
|
মোট ব্যয় |
|
|
|
১১।উদ্বৃত্ত্ব টাকার পরিমান | ৫০০০ | ৫৩৯৭ | ১৭৯৯৫ |
সর্বমোট টাকার পরিমান: | ৪৮২৫০০০ | ৪৫৫৪০০০ | ১৬৯৬২০৫.২০ |
ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS